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审计主管人求职简历范例

时间:2020-01-14 16:53:20|来源:未知|编辑:admin|点击:

  工作内容:协助审计科长开展各项审计工作,带队参与集团下各4S店(含讴歌、凯迪拉克、东风本田等品牌)的全面日常运营管理审计,审计范畴包括财务、税务、销售、售后、仓储、采购及人事行政,通过全面检查评价其日常经营管理现状,并针对存在问题提出建议,促使其进行改进。

  1、核查4S店的赠送业务,对发现的虚假赠送业务进行跟踪、与被审单位相关负责人确认,并促使其出具可行的处理意见及完善赠送业务流程,以避免再次发生类似事项;

  2、核查4S店的费用报销业务,对发现的虚假报销行为进行跟踪、确认,并与被审单位相关责任人进行沟通,促使其对相关做假人员进行对应虚假费用额度的扣罚,减少公司损失;

  3、核查4S店的采购业务尤其是外采业务,对采购价虚高的业务进行跟踪并与被审单位相关负责人确认,促进采购流程的规范化;

  4、核查4S店的售后维修业务,对已离店未结算维修工单进行跟踪审计,调整应结未结成本以还原真实利润等;

  6、对财务账务及日常行政管理流程展开审计,并对存在的问题如账务处理差错、公务车使用流程欠规范等提出可行的改进建议。

  1、根据内部审计规划,制定集团下公司的内部审计方案,监督、指导各审计项目实施;在执行审计过程中,发现问题并及时向领导层提供有关经营管理方面的建议,致力于提高企业综合管理水平,控制经营管理成本;

  2、对集团下公司内控制度的建设与执行进行评估、跟踪,维护公司相关制度及流程的有效执行,预警相关风险并提出可行性建议;开展经济效益和财务收支审计、对中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计等;

  3、审计活动结束后负责审计资料汇总、审计报告撰写、审计项目立卷等工作,及完成领导层交办的其他工作。

  2、开展小额贷款公司及担保公司财务收支专项审计、贷款业务流程专项审计及业务费用成本专项等审计项目及整改;

  4、带领审计专员实施集团下属工厂及进出口公司的财务收支专项审计、产供销制度与流程建设及执行审计、大型设备管理审计、仓储管理审计、费用及绩效审计、举报审计等项目,发现问题、提出建议并跟踪整改情况。

  工作内容:1、熟悉审计流程,对审计、税法、会计等有较深刻的理解,能独立完成审计工作底稿及编写审计报告。

  2、做过多种审计业务,包括企业年度审计、税审、外汇年检及联合年检、清产核资、“新三板”业务等,接触过多种行业的会计账务,对会计实务处理有较好理解。

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